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内部审计廉政风险点

时间:2020-10-27 09:53:16  作者:  点击:

内部审计廉政风险点

流程

风险

环节

所涉对象及廉政风险点

所涉对象

风险点

内部审计工作

组织实施审计

1.隐瞒审计中发现的线索;

2.审计中发现问题不查证、不深查,查出问题不汇报、查多报少和查重报轻或以消极不作为手段影响审计工作开展;

3.违规向被审计单位泄露重要信息;

4.为谋取私利,对被审计单位整改结果的检查走过场、不如实反映问题。

立卷、

归档

为谋取私利,不按规定保存审计档案。

 

 

下一条:审计处权力清单